Deklaracja VAT UE

Przedsiębiorcy realizujący transakcje z podmiotami zagranicznymi na terenie Unii Europejskiej są zobowiązani do składania deklaracji VAT-UE.


Deklaracja VAT-UE generuje się w systemie analogicznie jak deklaracja VAT.


Aby dokument został poprawnie wyliczony, zastosuj się do poniższych zasad:

  1. W zakładce Ustawienia/Firma wybierz opcję w parametrze Rejestracja do VAT-UE, jako VAT czynny w Polsce i UE.



2. Kontrahent zagraniczny powinien posiadać NIP UE (NIP z przedrostkiem danego kraju).

3. Wybierz odpowiedni szablon podczas wystawiania faktur.



4. Przejdź do zakładki Księgowość/Zamknięcie miesiąca i uruchom proces kontroli (krok 2).

5. Deklaracja będzie widoczna w zakładce Księgowość/Deklaracje.



Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód
Wymagana weryfikacja captcha.

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł